Zarządzenie Nr 3/2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 marca 2024

Zarządzenie Nr 3/2024

p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie

z dnia 15.03. 2024r.

 

 

  w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.

 

Na podstawie:

 art. 69 ust. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w MBP w Lipnie wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora MBP w Lipnie z dnia. 02.06.2008 r., zarządzam, co następuje:

 

  • 1

 

Zarządzam przeprowadzenie kontroli wewnętrznej według Planu kontroli na rok 2024 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

  • 2

 

Ustalam wzór Protokołu z przeprowadzenia kontroli stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

  • 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2024 p.o. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 15.03.2024r.

 

 

 

PLAN KONTROLI NA ROK 2024

 

 

 

L.P.

Kwartał

Nazwa i adres jednostki

Tematyka kontroli

1.

III kwartał

Czyttelnia MBP w Lipnie

Realizacja Planu Pracy na rok 2024. Działalność edukacyjna i kulturalna. Dzialalność informacyjna czytelni. Dostęp do internetu. Zakup nowości wydawniczych.Selekcja księgozbioru. Dokumentacja biblioteczna.

 

 

 

 

 

                     Zatwierdzam

……………………………..                                 …………………………………..

         (podpis osoby uprawnionej)                                             miejscowość, data

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/2024  p.o. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 15.03.2024r.

 

 

Protokół

Z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej  w    czytelni

MBP w Lipnie w dniu  ……………..

 

 

Podstawa prawna:

Regulamin Kontroli Wewnętrznej w MBP w Lipnie wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 02.06.2008 r.

Kontrolę przeprowadził p. o. Dyrektora MBP w Lipnie zgodnie z zasadami oraz trybem przeprowadzenia kontroli wewnętrznej. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Data kontroli …………………………………………………………………

Podmiot kontroli: …………………………………………………………….

Lokalizacja: …………………………………………………………………..

 

 

  1. Kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wymaganym w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych i innych oraz sformułowaniu wniosków, mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości a także usprawnienie pracy kontrolowanego działu bibliotecznego.
  2. Przedmiotem kontroli były zagadnienia związane z:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………...

Wnioski: …………………………………………………………………………………………..

 

 

…………..………………………                                  ……………………….

                   Pracownik odpowiedzialny                                                                       Dyrektor

 

 

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Iwona Kowalska
Data utworzenia:2024-03-21
Data publikacji:2024-03-21
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:52